Kılavuz
GithubGüncellemelerKayıt Ol
  • Muhasip'e Genel Bakış
  • Nasıl Başlamalıyım?
  • Ön Muhasebe
    • Cariler
      • Cari Detay
        • Cari İşlemleri
          • Cari Borçlandırma
          • Bir Cariye Karşı Borcu Muhasip'e İşleme
        • Cari Bilgilerini Güncelleme
        • Aktarma ve Yazdırma İşlemleri
        • Cari Hesap Ekstresi
      • Cari Kartı Oluşturun
        • Carileri Manuel Olarak Muhasip'e Kaydetmek
        • İçeri Aktarma Yoluyla Carileri Muhasip'e Kaydetmek
    • Satışlar
      • Satış Listesi
        • Satış Filtreleme
        • Satış Faturalarını Aktarma ve Yazdırma
      • Satış Faturası Oluşturma
      • Satış Faturası İşlemleri
        • Fatura Güncelleme
        • Fatura Gönderme
        • Fatura Yazdırma
        • Fatura İptal
        • E-fatura/ E-arşiv Fatura İptal ve Düzenleme
    • Alışlar
      • Alış Listesi
        • Alış Faturalarını Aktarma ve Yazdırma
      • Alış Faturası İşlemleri
      • Alış Faturası Oluşturma
    • Fatura İşlemleri
    • Finans
      • Nakit Akışı
        • Kasa ve Bankalar
        • Kasa Oluşturma
        • Bilgi Güncelleme
        • Kasalar Arası Transfer
      • Çek/Senet Yönetimi
        • Çek/Senet Girişi
    • Raporlar
      • Gün Sonu Raporu
      • Kasa Raporu
      • Alacak Listesi Raporu
      • Borç Listesi Raporu
    • Çalışanlar
      • Yeni Çalışan Ekleme
      • Maaş Takibi
        • Personel Avans, Maaş İşleme
        • Ödeme İşleme
      • Çalışan Bilgilerini Güncelleme
      • Çalışan Arşivleme
      • Aktarma ve Yazdırma
    • Stok
      • Yeni Hizmet/Ürün Ekleme
      • Stok İşlemleri
  • Modüller
    • Sanal Pos
    • E-Banka
      • Banka Hesap Hareketleri
        • E-Banka Filtre
        • Fatura Otomasyonu
      • Banka Entegrasyonu
        • Başvuru Süreci
        • Hesap Entegrasyonu
      • Banka Formları
    • E-Fatura
    • GİB E-Arşiv
    • Kısa Mesaj
  • Otomasyonlar
    • Otomasyonlara Başlarken
    • Tetikleyici
    • İş Akışı
  • Sistem Ayarları
    • Hesap Bilgileri
      • Müşavir Ofisiniz
      • Destek İzni Açma
    • Tanımlamalar
    • Kullanıcı İşlemleri
    • Yazdırma Ayarları
    • Tekrar Şablonları
    • Api Anahtarı Oluşturma
  • İpuçları
    • Güncellemeler
    • Kısayollar
  • Kişisel Bilgiler
Powered by GitBook
On this page
Edit on GitHub
  1. Ön Muhasebe
  2. Satışlar
  3. Satış Faturası İşlemleri

Fatura Güncelleme

Muhasip programınız üzerinden oluşturduğunuz ve kaydettiğiniz bir faturayı herhangi bir sebepten dolayı düzenlemek istediğinizde, izlemeniz gereken adımları şu şekilde sıralayabiliriz.

Faturaya Ulaşım: Öncelikle oluşturduğunuz faturaya ulaşmalısınız. Bunun için farklı yollar izleyebilirsiniz.

  • "Cariler" menüsünden ilgili cari ekranına ulaşarak ilgili faturaya tıklayabilirsiniz.

  • Fatura türüne göre "Alışlar" ya da "Satışlar" sekmesine ulaştıktan sonra filtreleme veya manuel olarak faturayı bulabilir ve üzerine tıklayabilirsiniz.

  • "Stok" sekmesinden ilgili ürün/hizmet ekranına giderek ilgili faturayı seçebilirsiniz.

Düzenleme İşlemi: Açtığınız fatura penceresinin sağ üst kısmındaki "Düzenle" ikonuna tıklayın.

Bilgileri Değiştirme: Fatura tipinize göre ulaştığınız Alış/Satış Faturası Düzenle ekranında fatura oluştururken gerçekleştirdiğiniz adımları izleyerek fatura bilgilerinizi doldurun.

Onayla ve Gönder: Ekranınızın sağ üst kısmında bulunan "Önizle" butonuna tıklayıp fatura önizlemenizi görüntüledikten sonra “Onayla ve Gönder” butonuna basın. Oluşturulan fatura taslağına göz atıp “Taslağı Onayla ve Gönder” butonuna bastığınızda düzenleme işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiş olacaktır.

PreviousSatış Faturası İşlemleriNextFatura Gönderme

Last updated 1 year ago